4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/02/2015 ATÉ 03/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
5
Data de Lançamento: 03/02/2015 |
914,42
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
12/001-2015
35,13
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
843,12
24,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,30
10,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
169,44
186
19/005-2015
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
169,44
1,0000
169,44
182,19
Outros/Não Aplicável
SILVANA DO VALLE DE FREITAS MEI
182,19
182,19
211410000
J
16.807.365/0001-62
0,00
5201
59/000-2015
182,19
1 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DO CONTRATO N° 054/2014.
182,19
1,0000
130.110,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
66/002-2015
130.110,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE |
PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
130.110,00
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
200,00
04.00.04.122.3.3.90.92.01
F
322.020.648-42
0,00
74
146/000-2015
200,00
1 - ADIANTAMENTO - DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
200,00
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
6.080,40
633
269/001-2015
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. |
PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL |
6.080,40
UN
563,0000
10,80
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
474,63
433
1007/001-2015
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - CAPS - |
C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
474,63
1,0000
474,63
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
278
1013/001-2015
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE |
MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,94
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.699,18
278
1014/001-2015
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.699,18
1,0000
2.699,18
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
8.659,39
323
1026/001-2015
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, |
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
8.659,39
1,0000
8.659,39
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
96,64
462
1029/001-2015
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MS - |
VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
96,64
1,0000
96,64
0,00
234/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
2.002,45
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
2
1223/000-2015
39,15
1 - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO - PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1000
587,25
UN
15,0000
34,66
2 - CARTUCHO DE TINTA PRETO - PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1000
693,20
UN
20,0000
36,10
3 - CARTUCHO DE TINTA PRETO - PARA IMPRESSORA HP CN 731A - PARA USO DO CERIMONIAL E PROCON - |
GABINETE |
722,00
UN
20,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
3.294,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
4
1224/000-2015
10,98
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
439,20
UNI
40,0000
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
5
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
1.647,00
UNI
150,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
878,40
UNI
80,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES - PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/03 |
PELO CRAM - GABINETE |
329,40
UNI
30,0000
0,00
234/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
672,75
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
2
1225/000-2015
44,85
1 - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO - PARA IMPRESSORA HP CN 731A - PARA USO DO CERIMONIAL E |
PROCON - GABINETE |
672,75
UN
15,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
810,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
2
1226/000-2015
8,10
1 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 2,44 X 0,50 MTS X 4MM - ETERNIT - REGISTRO DE PREÇOS PARA |
AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS |
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - GABINETE |
810,00
UN
100,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
84,52
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
1227/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHES - Referente a viagem p/ reunião na Secretaria Estadual e Saúde DVST para articulação na |
divulgação das ações pertinentes ao programa de Postos de Combustíveis/Campanha Educativa e retirada e |
apareclhos de medição Cerest na sede da INSTRUTERM em São Paulo/SP. - Saída: 03/02/2015 às 05:00 hs - |
Retorno: 03/02/2015 às 22:00hs - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 C.E.F. - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
64.800,00
0,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
484
1228/000-2015
3.600,00
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS. gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo |
3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 52 db; nivel de ruído da condensadora máximo 59 db; |
voltagem 220 watts. - ELETROLUX TI/TE30F - PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO NOVO DO ETEC - CENTRO |
PAULA SOUZA - EDUCAÇÃO |
64.800,00
UN
18,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
8.892,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
1229/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
6.520,80
LT
2.400,0000
2,47
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA 2015 - COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA |
SECRETARIA - GABINETE |
2.371,20
LT
960,0000
0,00
269/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA - EPP
3.571,36
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.422.711/0001-70
0,00
319
1230/000-2015
0,08
1 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR AZUL
1.076,00
UN
13.450,0000
0,08
2 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR VERMELHO
737,60
UN
9.220,0000
0,08
3 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR VERDE
108,64
UN
1.358,0000
0,08
4 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR PRETA
64,88
UN
811,0000
0,08
5 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR LARANJA
116,72
UN
1.459,0000
0,08
6 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR BRANCA
200,00
UN
2.500,0000
0,08
7 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR MARROM
524,00
UN
6.550,0000
0,16
8 - ETIQUETA ADESIVA - 20MM DE DIÂMENTRO EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR ROSA
422,40
UN
2.640,0000
0,16
9 - ETIQUETA ADESIVA - 20MM DE DIÂMENTRO EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR AMARELA
160,16
UN
1.001,0000
0,16
10 - ETIQUETA ADESIVA - 20MM DE DIÂMENTRO EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR ROXA - PARA SEREM |
USADAS POR TODAS AS UBS E PSF NA IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS DE DOENÇAS NO PRONTUÁRIO DOS |
PACIENTES - CONFORME PADRÃO DE CORES DO MAPA INTELIGENTE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
160,96
UN
1.006,0000
0,00
249/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E |
TITULO |
2.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
0,00
4
1231/000-2015
2.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA 2015 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIOS - RECONHECIMENTO DE FIRMA, |
2.000,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/02/2015 ATÉ 03/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
5
AUTENTICAÇÕES E ESCRITURAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
0,00
234/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
67,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
2
1232/000-2015
39,00
1 - ENVELOPE OFICIO - BRANCO
39,00
CX
1,0000
28,00
2 - ENVELOPE CARTA, BRANCO - 16X11,5CM - PARA USO DO CERIMONIAL E PROCON - GABINETE
28,00
CX
1,0000
0,00
270/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEA BRASIL DESFIBRILADORES LTDA - ME
852,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.388.600/0001-43
0,00
400
1233/000-2015
213,00
1 - MOCHILA DE RESGATE PARA O 192 - TÉRMICA, PADRÃO, TAMANHO 0,38X0,32X0,18 - PARA USO DO |
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS 192 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
852,00
UN
4,0000
0,00
244/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
2.450,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
15
1234/000-2015
35,00
1 - ESTIMATIVA DE INSERÇÕES PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E |
DEPENDÊNCIAS |
2.450,00
SV
70,0000
0,00
250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
3.428,60
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
4
1235/000-2015
0,04
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
3.428,60
SV
85.715,0000
0,00
270/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA
83,50
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
51.973.659/0001-65
0,00
400
1236/000-2015
83,50
1 - APARELHO DE TELEFONE COM FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - PARA USO DO SETOR DE APOIO |
AS REFERENCIAS 192 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
83,50
UN
1,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
3.871,92
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
458
1237/000-2015
33,15
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com |
predominância das proteínas do soro do leite em relação a caseina, tendo como fontes de carboidratos 100% |
lactose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro |
no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional |
equivalente. - Marca: NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - CATA COM 400G - PARA USO DOS RECEM NASCIDOS E MÃES |
PORTADORAS DE HIV/AIDS - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
3.871,92
KG
116,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
90,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
1238/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA. DE BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 - TRÂNSITO
90,00
HR
1,8000
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
9.456,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/000-2015
9.456,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
9.456,00
1,0000
0,00
240/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
2.450,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
327
1240/000-2015
35,00
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - ESTIMATIVA DE INSERÇÕES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - |
SAÚDE |
2.450,00
SV
70,0000
0,00
241/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
2.450,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
486
1241/000-2015
35,00
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.450,00
SV
70,0000
0,00
242/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
2.450,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
737
1242/000-2015
35,00
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
2.450,00
SV
70,0000
0,00
245/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
2.450,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
84
1243/000-2015
35,00
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
2.450,00
SV
70,0000
0,00
243/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
2.450,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
772
1244/000-2015
35,00
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
2.450,00
SV
70,0000
0,00
240/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
2.450,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
236
1245/000-2015
35,00
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - SEC. MUNICIPAL DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE.
2.450,00
SV
70,0000
0,00
236/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA DINIZ ALVES
400,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
16
1246/000-2015
400,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
400,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/02/2015 ATÉ 03/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
5
0,00
238/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
2.450,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
198
1247/000-2015
35,00
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - SEC. MUNICIPAL MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
2.450,00
SV
70,0000
0,00
237/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
2.450,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
112
1248/000-2015
35,00
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E OBRAS
2.450,00
SV
70,0000
0,00
264/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
1249/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA À MENORES ACOLHIDOS NA |
FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 25/01/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 14:00h - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
264/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
-42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
1249/000-2015 - 01
-42,26
1 - Anulação da Nota nº 1249/0-2015 - EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO GLOBAL
-42,26
1,0000
0,00
264/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
1250/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA À MENORES ACOLHIDOS NA |
FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 25/01/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 14:00h - REC. PRÓPRIO |
-ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
47.500,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/000-2015
47.500,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - |
GABINETE |
47.500,00
1,0000
254,90
Outros/Não Aplicável
LOCAWEB S/C LTDA
254,90
254,90
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
51
1252/000-2015
254,90
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE |
ADMINISTRAÇÃO |
254,90
1,0000
127,71
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
127,71
127,71
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
641
1253/000-2015
127,71
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO NO EXERCICIO ANTERIOR DA C/C 27.900-5 BB
127,71
1,0000
65.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DAS ARTES
65.000,00
65.000,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
13.647.217/0001-30
0,00
741
1254/000-2015
65.000,00
1 - PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2015, A SER |
REPASSADO EM 03/02/2015. - SEC. MUN. DE CULTURA |
65.000,00
1,0000
0,00
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
03.810.438/0001-23
59.300,62
5001
4796/001-2014
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
59.300,62
%
14,1300
4.195,63
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
358,00
5001
11902/004-2014
1 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
GABINETE |
358,00
UN
50,0000
7,16
0,00
11513/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
11.367.009/0001-51
127,00
5006
13149/003-2014
1 - SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO - RELÓGIO DE PONTO PRISMA - PARA |
ATENDER A SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
127,00
SV
1,0000
127,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/02/2015 ATÉ 03/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
5
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 23 de Fevereiro de 2015.
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